1、?獨立或帶團開展大中型審計項目,完成從審計準備、業務風險分析、審計溝通、審計報告等一系列項目工作;
2、?審定并監督內部審計方案的執行;
3、?組織開展公司全面審計工作,包括遵循性審計、財務審計、經濟效益審計、管理審計等;
4、?針對查處的問題,組織開展督促整改工作;
5、?組織并開展財務審計工作,負責對公司及子公司經濟核算、會計信息的真實性和準確性進行審計,并對其財務預算的制定及執行情況、財務
??????收支情況及執行過程等進行審計;
6、?組織開展經濟效益審計工作,負責對子公司年初經濟指標完成情況進行審計;
7、?根據上市要求,組織對公司內控制度及流程進行完善;
8、?組織整理審計工作底稿進行歸檔;
9、?組織并開展公司職能部門的指標考核;
10、組織并實施公司領導安排的其他工作????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????11、組織開展對公司重大經營活動、重大投資項目、重大工程項目、重大經濟合同、高風險業務及股權變更事項等專項審計工作;
12、組織并開展每季度對公司與大股東、實際控制人及其關聯方資金往來情況進行審計,形成專項報告;
13、組織對公司各部門及子公司財務收支及內控執行情況進行審計;
14、開展其它專項審計工作。???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????15、必要時外聘審計機構,對公司及子公司的問題進行專項審計,并協調配合其開展工作。
16、參與公司兼并、重組、投融資等重要資本運營事項的論證工作;
17、參與公司對外披露的財務報告、外部審計報告、重大關聯交易等的審計、復核工作;
18、指導或協助公司及子公司風險控制、管理優化等工作;
19、組織為公司及子公司提供內部審計培訓服務。
任職要求:
本科及以上,財務管理、審計、會計相關專業;
注冊會計師及審計師執業資格;
10年以上工作經驗,2年以上同崗位工作經驗,有上市公司審計經驗者優先;熟練操作office軟件