崗位職責:
1、根據公司的戰略目標和業務發展需求,制定和完善內部控制政策,確保其符合法律法規和企業內部規章制度的要求。
2、根據公司的戰略目標、業務需求和法規要求,制定季度、年度或更長期的審計計劃,監督審計計劃的執行,確保按時完成審計任務;
3、負責定期進行風險評估,識別潛在風險,建立風險預警機制,并對風險進行實時監控,以確保企業運營安全。
4、對內控缺陷進行專項分析,并跟蹤內控缺陷的整改,對發現的問題完成閉環。
5、負責組織內部控制培訓,提高員工的內部控制意識和風險防范能力。
6、定期對內部控制流程進行審查和優化,以提高內部控制的效率和效果。
7、定期向上級領導報告內部控制工作進展和存在的問題,提出改進建議。
8、參與ERP項目內部控制業務流程,關鍵內控點、業務處理規則嵌入ERP管理系統。
任職資格:
1、本科及以上學歷,工業企業財務會計、審計學、會計學或財務管理等相關專業,具備扎實的專業知識和理論基礎,能夠理解和應用復雜的財務和審計概念。
2、3年以上相關領域工作經驗,有較強的內部控制、風險控制建設經驗,對內部審計流程和標準有深入的了解,能夠獨立完成審計任務。具備制造行業工作經驗首選。
3、熟悉國家財務、稅務政策及有關法律法規;
4、精通財務管理、經濟、統計、審計等方面的專業知識;
5、熟悉企業財務會計、審計、稅務等業務的全套流程;
6、應具備良好的溝通能力和團隊合作精神,能夠有效地與各部門進行溝通和協調,語言表達能力和文字表達能力、擁有全局觀,同時,還應具備強烈的責任心和執行力,能夠確保審計工作的順利進行和高質量完成。