主要職責:
開展內部審計監督工作,對重要項目、重大經營活動及下屬子公司的經營管理開展監督評價,提高內部審計工作質量,對下屬員工的審計程序和審計業務進行指導;
開展全面風險管理與內部控制閉環管理,組織公司風險信息收集、風險研判及風險評估,制定并推動執行風險管理解決方案,組織風險管理效果評價監督并持續改進;
完成與外部審計、審計評估網采服務的對接、協調,組織有關部門落實各項監督決定和建議、開展整改。
崗位專業任職資格:
專業背景:審計、會計等相關專業;
專業從業經歷:5年以上審計或財務、金融管理工作經驗;
項目經歷:具備內部審計、全面風險管理或內部控制等成功項目經驗;
專業知識與技能:具有審計、會計、全面風險管理及內部控制等相關專業知識;
熟悉大宗物資貿易及供應鏈企業的行業特點、運行模式、風險管理特點;
專業素質:責任心強、原則性強、統籌協調能力強;嚴謹細致,風險意識、合規意識強。
其他要求:中國共產黨黨員;具有注冊會計(審計、管理會計)師職業資格優先。