職責描述:1、全面組織審計中心工作規劃的擬定和年度審計計劃的編制工作,擬定并完善內部審計制度和流程,制定審計預算,?制定及完善關于內部監察管理的相關制度;2、制定具體項目審計方案,組織實施具體審計項目,合理進行審計人員分工,指導檢查審計人員工作;3、對公司各單位的會計核算和預算工作進行監督檢查,?對資金、財產的完整、安全進行監督檢查,對財務收支計劃、財務預算、信貸計劃和經濟合同的執行情況及其經濟效益進行審計監督;4、開展財務、離任、經濟責任、工程管理審計等專項審計工作,對嚴重違反法規和公司規章制度或造成公司重大損失的行為進行專案審計;調查具體業務負責人的盡職情況,處理各供應商關于職業操守的投訴;5、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書,督促審計結論和建議的落實;6、及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;負責審計過程中與相關部門的協調和溝通,完成上級領導交辦的其它工作。任職要求:1、年齡35-48,第一學歷全日制本科及以上,財經、審計或管理學等相關專業,有注冊會計師、注冊造價工程師、內部審計師資格者優先,有四大會計師事務所地產審計經驗者優先;2、10年以上審計工作經驗,3年以上同崗位管理工作經驗,會計師以上職稱;3、掌握地產與審計相關各項規章制度;具備房地產開發行業相關知識;較強的計劃、組織協調與領導能力,優秀的職業判斷能力與分析能力,責任心強。