崗位職責:
1、協助建立和完善公司風險防控管理體系;
2、協助落實完成公司面臨內外部風險的全面識別、評估,協助完善公司風險事件庫;
3、協助編制公司年度全面風險管理報告;
4、協助對已發生風險事件管理的調查處理,促進風險防范責任落實;
5、協助公司年度合規經營責任的層層分解落實;
6、協助督進關聯交易審批流程管理;
7、根據集團要求,協助開展合規經營排查、融資性貿易等風險業務排查工作;
8、協助完善公司制度流程管理體系和管理標準,參與完善公司內控自我評價標準;
9、協助制定公司全面風險內控與流程年度工作計劃并落實執行;
10、根據公司組織架構調整以及公司經營戰略變化,協助修訂公司年度制度流程、內控手冊版本,或根據管理需要協助開展專項業務制度流程的梳理和修訂;
11、協助開展內控自我評價工作,配合實施完成內控現場稽核工作,協助出具內控自評報告,督進后續整改完成情況;
12、根據集團指導意見,協助配合外部審計機構開展年度內控審計工作。
任職要求:
1、本科及以上學歷,會計、審計、管理相關專業優先;
2、2年以上相關工作經驗;
3、熟悉風險管理、內控管理等專業知識,具備一定的實踐經驗。具備學習能力、分析判斷能力及協調影響力。